Постановление КМ РТ от 30.10.2015 N 821 "О внесении изменений в Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года"
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 821
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ДО 2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 01.07.2013 № 461
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2020 ГОДА"
Во исполнение Закона Республики Татарстан от 27 ноября 2014 года № 107-ЗРТ "О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Закона Республики Татарстан от 27 ноября 2014 года № 109-ЗРТ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Закона Республики Татарстан от 25 декабря 2014 года № 129-ЗРТ "О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Закона Республики Татарстан от 25 декабря 2014 года № 130-ЗРТ "О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.2014 № 2553-р, от 24.03.2015 № 474/1-р Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 "Об утверждении Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 № 319, от 10.12.2014 № 966) (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку "Задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"Задачи Программы
1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8. Обеспечение системности организации охраны здоровья";
строки "Объемы финансирования Программы, тыс. рублей <*>", "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы <**>" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы <*>
Всего по Программе - 724 228 478,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 368 153 742,4 тыс. рублей, из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 5 297 724,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 г.), в том числе:
2013 г. - 4 485,2 тыс. рублей,
2014 г. - 2 327 823,7 тыс. рублей,
2015 г. - 1 018 970,5 тыс. рублей,
2016 г. - 964 961,1 тыс. рублей,
2017 г. - 964 961,1 тыс. рублей,
2018 г. - 5 294,9 тыс. рублей,
2019 г. - 5 512,0 тыс. рублей,
2020 г. - 5 715,9 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 40 352 458,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 5 660 285,2 тыс. рублей,
2014 г. - 4 299 389,0 тыс. рублей,
2015 г. - 3 136 470,5 тыс. рублей,
2016 г. - 3 160 470,9 тыс. рублей,
2017 г. - 3 202 924,9 тыс. рублей,
2018 г. - 6 765 529,9 тыс. рублей,
2019 г. - 6 935 389,4 тыс. рублей,
2020 г. - 7 191 998,8 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 151 365 776,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 15 943 700,6 тыс. рублей,
2014 г. - 18 237 595,8 тыс. рублей,
2015 г. - 19 485 895,2 тыс. рублей,
2016 г. - 19 779 189,4 тыс. рублей,
2017 г. - 21 368 065,4 тыс. рублей,
2018 г. - 18 598 428,6 тыс. рублей,
2019 г. - 18 849 315,1 тыс. рублей,
2020 г. - 19 103 586,2 тыс. рублей;
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 171 137 783,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 13 915 012,8 тыс. рублей,
2014 г. - 17 892 587,8 тыс. рублей,
2015 г. - 19 059 175,2 тыс. рублей,
2016 г. - 19 942 028,1 тыс. рублей,
2017 г. - 22 664 150,3 тыс. рублей,
2018 г. - 24 635 948,8 тыс. рублей,
2019 г. - 25 867 746,4 тыс. рублей,
2020 г. - 27 161 133,7 тыс. рублей;
дополнительная потребность - 356 074 735,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен, в том числе:
2013 г. - 10 983 634,1 тыс. рублей,
2014 г. - 25 264 061,7 тыс. рублей,
2015 г. - 29 222 309,1 тыс. рублей,
2016 г. - 36 491 481,2 тыс. рублей,
2017 г. - 56 228 030,2 тыс. рублей,
2018 г. - 59 668 390,1 тыс. рублей,
2019 г. - 66 057 571,3 тыс. рублей,
2020 г. - 72 159 258,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" <*>
Всего - 83 966 811,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 76 791 135,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 7 175 675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" <*>
Всего - 311 337 672,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 251 547 245,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 59 790 427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства" <*>
Всего - 4 122 077,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 4 122 077,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка"<*>
Всего - 8 365 451,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 971 097,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 3 394 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" <*>
Всего - 6 727 990,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 2 081 480,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 4 646 510,0 тыс. рублей, источник не определен (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" <*>
Всего - 297 589,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 297 589,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" <*>
Всего - 221 252 620,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год) с учетом дополнительной потребности, из них:
источник определен - 14 915 372,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 206 337 247,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" <*>
Всего - 66 159 909,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 5 187 718,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 60 972 190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении" <*>
Всего - 1 607 720,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них дополнительная потребность - 1 607 720,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" <*>
Всего - 19 884 478,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 7 733 867,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 12 150 610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" <*>
Всего - 506 157,3 тыс. рублей, из них источник определен - 506 157,3 тыс. рублей (с 2014 по 2016 год)
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы <**>
Снижение смертности от всех причин в 2020 году до 11,5 на 1000 населения;
снижение материнской смертности в 2020 году до 8,8 на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности в 2020 году до 6,0 на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения в 2020 году до 630,4 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2020 году до 15,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в 2020 году до 182,1 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза в 2020 году до 6,0 на 100 тыс. населения;
снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в 2020 году до 9 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения в 2020 году до 31,3 процента;
снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков в 2020 году до 21 процента;
снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 2020 году до 34,7 на 100 тыс. населения;
увеличение обеспеченности врачами в 2020 году до 29,3 на 10 тыс. населения;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2020 году 1 к 3,0;
доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Республики Татарстан, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан до 200 процентов в 2017 году;
доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году;
доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году до 75,0 года;
снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения к 2020 году до 30 процентов;
снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в 2020 году до 491,0 на 100 тыс. человек соответствующего возраста";
раздел III "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"III. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Всего по Программе - 724 228 478,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 368 153 742,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 5 297 724,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 40 352 458,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 151 365 776,3 тыс. рублей;
средства ОМС, по предварительной оценке, - 171 137 783,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 356 074 735,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.";
в подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Программы (далее - подпрограмма-1):
в паспорте подпрограммы-1:
в строке "Ответственный исполнитель подпрограммы" слова "Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан" заменить словами "Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей <*>" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>
Всего - 83 966 811,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 76 791 135,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 549 024,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1 327 236,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3 400 977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 69 513 897,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 7 175 675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен";
абзацы первый - седьмой раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"Всего - 83 966 811,2 тыс. рублей <*> (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 76 791 135,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 549 024,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1 327 236,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3 400 977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 69 513 897,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 7 175 675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Дополнительная потребность в финансировании подпрограммы представлена в приложении № 1а к Программе.
Наименование задачи
Наименование основных мероприятий
Исполнители
Сроки выполнения основных мероприятий
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
Значения индикаторов по годам
Финансирование с указанием источника финансирования
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
источник
объем, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами. Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадиях заболевания; увеличение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
МЗ РТ <**>,
МДМС РТ,
МОН РТ,
МК РТ,
МТСЗ РТ,
МВД по РТ (по согласованию),
ГБОУ ВПО "КГМУ" Минздрава России (по согласованию),
ГБОУ ДПО "КГМА" Минздрава России (по согласованию)
2013 - 2020 годы
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
0,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
бюджет Республики Татарстан
50 896,4
45 138,1
53 970,6
57 427,3
64 996,1
59 237,3
61 666,0
63 947,6
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
100,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
236 858,4
1 389 135,0
1 414 838,4
1 485 580,3
1 559 859,3
1 937 277,6
2 071 941,5
2 175 538,6
Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
100,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/ кв. метр), %
23,5
23,4
23,3
23,2
23,2
23,1
23,0
22,9
22,8
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, %
39,0
38,0
37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения, %
37,0
37,0
36,9
36,8
36,7
36,6
36,50
36,4
36,3
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %
70,00
69,0
68,0
67,0
66,0
65,0
64,0
63,00
62,0
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения, %
39,5
39,5
39,4
39,3
39,2
39,1
39,0
38,9
38,8
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения, %
50,0
50,0
49,0
48,0
47,0
46,0
45,0
44,0
43,0
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях, %
54,2
54,3
54,4
54,5
54,6
54,8
55,0
55,2
55,5
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, %
96,7
96,7
96,7
96,8
96,8
96,9
96,9
97,0
97,0
Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха)
1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Заболеваемость дифтерией
0,0
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
бюджет Республики Татарстан
91 768,1
96 630,0
101 590,8
106 287,1
110 938,2
116 244,4
121 010,4
125 487,8
Заболеваемость корью
2,9
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Заболеваемость краснухой
0,39
0,3
0,25
0,2
0,18
0,15
0,12
0,1
0,08
Заболеваемость эпидемическим паротитом
0,03
0,17
0,15
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,05
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
34 102,4
26 172,2
30 237,7
31 749,6
33 337,0
27 447,8
27 818,3
28 193,8
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С
1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
86,5
86,8
87,1
87,4
87,7
88,0
88,3
88,6
88,9
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
82 776,4
93 377,7
102 471,3
107 594,9
112 974,6
97 928,8
99 250,8
100 590,7
Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения
Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения
1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей:
1.4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению;
1.4.2. Модернизация инфраструктуры амбулаторно-поликлинической помощи;
1.4.3. Создание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи. Организация их взаимодействия с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи, со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи;
1.4.4. Развитие системы раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
0,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
-
1 310 477,6
418 427,1
410 059,7
410 059,7
-
-
-
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
100,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
265 461,0
255 099,3
327 014,2
343 364,9
360 533,2
267 532,5
271 144,2
274 804,6
Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году, %
100,0
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
5 195 595,1
6 169 257,1
5 778 000,4
6 066 900,4
6 370 245,4
8 763 479,8
9 201 653,8
9 661 736,5
Смертность от самоубийств на 100 тыс. населения
17,6
17,6
17,5
17,5
17,4
17,4
17,3
17,3
17,2
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года
МЗ РТ, МДМС РТ
2017 - 2018 годы
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %
70,0
69,0
68,0
67,0
66,0
65,0
64,0
63,0
62,0
бюджет Республики Татарстан
-
-
-
-
-
-
-
-";
--------------------------------
<**> Список использованных сокращений - в конце настоящей Программы.
в подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Программы (далее - подпрограмма-2):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей <*>" паспорта подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>
Всего - 311 337 672,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 251 547 245,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 630 915,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5 523 318,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144 573 061,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 98 819 950,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 59 790 427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен";
абзацы первый - седьмой раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"Всего - 311 337 672,5 тыс. рублей <*> (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 251 547 245,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 630 915,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5 523 318,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144 573 061,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 98 819 950,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 59 790 427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОГРАММЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ <*>
Наименование задачи
Наименование основных мероприятий
Исполнители
Сроки выполнения основных мероприятий
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
Значения индикаторов
Финансирование с указанием источника
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
источник
объем, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Снижение смертности от туберкулеза
Соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи;
увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом
2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ,
МСА
и ЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, %
41,0
43,0
48,1
52,5
56,9
61,5
66,0
70,3
75,0
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
-
94 050,6
98 310,8
54 002,8
54 002,8
-
-
-
бюджет Республики Татарстан
-
55 930, 7
-
-
-
-
-
-
межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджета РТ
в ТФОМС РТ
578 265,4
748 999,0
773 831,3
812 522,9
853 149,0
785 504,1
796 108,4
806 855,9
Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, %
30,0
32,0
33,0
35,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
федеральный бюджет
(средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
-
587 520,2
497 747,4
496 413,4
496 413,4
-
-
-
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
159 330,5
179 736,4
198 915,0
208 860,8
219 303,8
188 496,5
191 041,2
193 620,3
Снижение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных
Модернизация наркологической службы Республики Татарстан
2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным.
3-уровневая маршрутизация
пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ,
МСА и ЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100
человек соответствующего контингента
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
бюджет Республики Татарстан
-
7 000,0
-
-
-
-
-
-
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
226 040,0
280 951,9
319 677,6
335 661,5
352 444,6
294 644,9
298 622,6
302 654,0
Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах
Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации
2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ,
МСА
и ЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, %
20,6
20,4
20,42
20,27
20,19
20,07
20,04
20,06
20,0
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
851 109,0
924 264,8
1 058 159,1
1 111 067,1
1 166 620,5
969 311,9
982 397,6
995 660,0
Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта
Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями
2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Смертность от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения
282,6
281,8
280,9
279,6
278,0
276,3
274,4
272,3
270,6
ОМС
(средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
625 143,1
556 449,7
629 789,6
661 279,1
694 343,1
790 441,3
829 963,4
871 461,6
Снижение смертности от злокачественных новообразований
Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями
2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ,
МСА
и
ЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, %
53,5
53,8
53,9
54,1
54,3
54,5
54,7
54,9
55,0
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
298 055,6
336 740,4
275 034,3
288 786,0
303 225,3
353 152,6
357 920,2
362 752,1
Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи
Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови
2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи
МЗ РТ,
МСА
и
ЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее
20 минут, %
83,0
85,0
85,5
86,4
87,2
88,1
89,0
89,5
90,0
бюджет Республики Татарстан
-
16 244,9
117 672,7
112 879,2
112 879,2
103 292,3
-
-
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
144 610,8
108 009,3
568 828,9
597 270,2
627 133,7
113 273,5
114 802,7
116 352,5
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
1 322 224,9
1 675 337,8
1 329 866,9
1 396 360,3
1 466 178,3
2 379 830,9
2 498 822,4
2 623 763,5
Снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, %
3,4
3,4
3,4
3,38
3,35
3,32
3,32
3,3
3,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи
2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Смертность от всех причин на 1000 населения
12,2
12,2
12,0
12,0
11,9
11,8
11,7
11,6
11,5
бюджет Республики Татарстан
191 695,3
319 240,7
193 083,3
193 755,1
194 425,9
221 393,8
230 471,0
238 998,4
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
11373711,9
13 131 372,0
13 155 296,9
13132061,2
14388580,8
13243335,6
13421928,5
13602929,9
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
5 999 119,8
7 850 675,6
9 624 734,2
10035865,0
12262679,0
10371331,0
10889897,6
11434392,4
2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %
28,5
28,0
27,5
27,2
26,0
24,7
23,5
22,2
21,0
федеральный бюджет
(средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
212 908,1
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
1 592 316,3
1744 183,6
2 250 777,6
2363 316,5
2481 482,3
1829192,3
1853886,4
1878913,9
Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
2.11. Развитие службы крови
МЗ РТ
2013 - 2020 годы
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, %
100,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
(средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
-
39 545,6
-
-
-
-
-
-
бюджет Республики Татарстан
298 228,6
374 106,1
428 390,2
445 288,2
494 984,6
376 013,9
391 430,5
405913,4";
в подпрограмме 3 "Развитие государственно-частного партнерства" Программы (далее - подпрограмма-3):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Всего - 4 122 077,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:
в 2013 г. - 485 945,8 тыс. рублей;
в 2014 г. - 870 565,8 тыс. рублей;
в 2015 г. - 319 094,8 тыс. рублей;
в 2016 г. - 336 807,3 тыс. рублей;
в 2017 г. - 354 520,6 тыс. рублей;
в 2018 г. - 562 452,6 тыс. рублей;
в 2019 г. - 585 513,2 тыс. рублей;
в 2020 г. - 607 177,2 тыс. рублей";
абзацы первый - шестой раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"Всего - 4 122 077,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:
в 2013 г. - 485 945,8 тыс. рублей;
в 2014 г. - 870 565,8 тыс. рублей;
в 2015 г. - 319 094,8 тыс. рублей;
в 2016 г. - 336 807,3 тыс. рублей;
в 2017 г. - 354 520,6 тыс. рублей;";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы-3 цифры "488 184,1" заменить цифрами "870 565,8", цифры "490 531,9" - цифрами "319 094,8", цифры "514 565,2" - цифрами "336 807,3", цифры "539 264,3" - цифрами "354 520,6";
в подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" Программы (далее - подпрограмма-4):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей <*>" паспорта подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>
Всего - 8 365 451,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 971 097,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 38 736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 64 861,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3 094 147,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1 773 351,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 3 394 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен";
абзацы первый - седьмой раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"Всего - 8 365 451,0 тыс. рублей <*> (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 971 097,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 38 736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 64 861,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3 094 147,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1 773 351,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 3 394 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Дополнительная потребность в финансировании подпрограммы представлена в приложении № 1а к Программе.
Наименование задачи
Наименование основных мероприятий
Исполнители
Сроки выполнения основных мероприятий
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
Значения индикаторов
Финансирование с указанием источника*
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
источник
объем, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Снижение материнской, младенческой и детской смертности; повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям
Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям
4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
МЗ РТ, МСА
и ЖКХ РТ
2013 - 2020 годы
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, %
60,4
65,0
70,0
73,0
75,0
78,0
80,0
82,0
85,0
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ
9 808,3
10 011,1
11 256,3
11 819,1
12 410,1
10 499,0
10 640,7
10 784,3
Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики
Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям
4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
МЗ РТ
-
Охват неонатальным скринингом, %
98,0
98,0
98,1
98,2
98,3
98,4
98,5
98,5
98,5
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
-
38 736,7
-
-
-
-
-
-
бюджет Республики Татарстан
-
9 869,4
-
-
-
-
-
-
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
28 158,5
30 974,4
32 003,3
33 603,5
35 283,6
32 484,1
32 922,6
33 367,1
Снижение перинатальных потерь
Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии
4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
МЗ РТ
-
Показатель ранней неонатальной смертности
3,1
3,3
3,0
3,0
2,9
2,85
2,8
2,75
2,7
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
410 582,2
134 782,4
149 608,5
157 088,9
164 943,4
191 459,5
201 032,5
211 084,1
Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики
Снижение уровня первичной инвалидности детей
4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
МЗ РТ
-
Смертность детей 0 - 17 лет, на 100 тыс. человек соответствующего возраста
80,0
80,0
80,0
79,5
79,0
78,5
78,0
78,0
78,0
бюджет Республики Татарстан
2 455,8
34 755,8
2 578,6
2 694,6
2 810,5
3 107,5
3 234,9
3 354,6
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ
276 512,4
332 174,6
342 638,9
359 770,8
377 759,4
348 364,3
353 067,2
357 833,6
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
11 246,9
14 878,6
19 037,7
19 989,6
20 989,0
21 135,1
22 191,9
23 301,5
Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку
Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать - дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции
4.5. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду
МЗ РТ
-
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами, %
95,0
96,4
96,8
97,2
97,6
98,0
98,4
98,8
99,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Улучшение состояния здоровья детей и матерей
Профилактика и снижение количества абортов
4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
МЗ РТ
-
Результативность мероприятий по профилактике абортов, %
2,1
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
13,0
15,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-";
в подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" Программы (далее - подпрограмма-5):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей <*>" паспорта подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>
Всего - 6 727 990,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 2 081 480,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1 050 897,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1 030 583,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 4 646 510,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен";
абзацы первый - пятый раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:
"Всего - 6 727 990,7 тыс. рублей <*> (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 2 081 480,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1 050 897,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1 030 583,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 4 646 510,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы-5 цифры "122 192,6" заменить цифрами "123 941,4", цифры "127 466,9" - цифрами "130 007,5", цифры "132 567,1" - цифрами "137 651,2", цифры "125 854,3" - цифрами "113 299,5", цифры "132 650,4" - цифрами "118 964,5", цифры "138 089,1" - цифрами "124 912,7";
в подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Программы (далее - подпрограмма-6):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей" паспорта подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Всего - 297 589,8 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе:
2013 г. - 23 442,1 тыс. рублей;
2014 г. - 35 529,1 тыс. рублей;
2015 г. - 39 752,8 тыс. рублей;
2016 г. - 41 740,4 тыс. рублей;
2017 г. - 43 827,5 тыс. рублей;
2018 г. - 37 260,7 тыс. рублей;
2019 г. - 37 763,7 тыс. рублей;
2020 г. - 38 273,5 тыс. рублей";
абзацы первый - девятый раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"Всего - 297 589,8 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе:
2013 г. - 23 442,1 тыс. рублей;
2014 г. - 35 529,1 тыс. рублей;
2015 г. - 39 752,8 тыс. рублей;
2016 г. - 41 740,4 тыс. рублей;
2017 г. - 43 827,5 тыс. рублей;
2018 г. - 37 260,7 тыс. рублей;
2019 г. - 37 763,7 тыс. рублей;
2020 г. - 38 273,5 тыс. рублей";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" подпрограммы-6 цифры "24 681,4" заменить цифрами "35 529,1", цифры "25 931,9" - цифрами "39 752,8", цифры "27 202,6" - цифрами "41 740,4", цифры "28 508,3" - цифрами "43 827,5", цифры "29 734,2" - цифрами "37 260,7", цифры "30 953,3" - цифрами "37 763,7", цифры "32 098,6" - цифрами "38 273,5";
в подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее - подпрограмма-7):
строки "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей <*>" и "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" паспорта подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>
Всего - 221 252 620,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 14 915 372,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 40 000,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 14 875 372,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 206 337 247,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы <**>
Достижение обеспеченности врачами с 29,2 на 10 тыс. населения в 2013 году до 29,3 - к 2020 году;
достижение обеспеченности средними медицинскими работниками с 91,37 до 98,07 на 10 тыс. населения к 2020 году;
достижение обеспеченности врачами до 9,4 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
достижение обеспеченности средним медицинским персоналом до 50,05 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1/3 в 2020 году;
обеспеченность врачами клинических специальностей с 20,4 до 20,75 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3 с 92,5 процента до 92,85 процента к 2020 году;
укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5 с 93,9 процента до 94,6 процента к 2020 году;
укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, с 97,4 процента до 99 процентов к 2020 году;
укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь, с 98,8 процента до 99,5 процента к 2020 году;
темп прироста численности врачей по особо востребованным в регионе специальностям с 0,9 процента до 1 процента к 2020 году;
прирост численности среднего медицинского персонала по особо востребованным в регионе специальностям с 1,2 процента до 1 процента к 2020 году;
снижение дефицита врачей в медицинских организациях Республики Татарстан с 4 033 до 3 200 человек к 2020 году;
снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь, с 1 991 до 1 291 человека к 2020 году;
снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих стационарную помощь, с 1 838 до 1 388 человек к 2020 году;
снижение дефицита средних медицинских работников в медицинских организациях Республики Татарстан с 13 550 до 10 926 человек к 2020 году;
снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь, с 6 516 до 5 996 человек к 2020 году;
снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих стационарную помощь, с 7 034 до 6 894 человек к 2020 году;
увеличение количества врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, с 9 560 до 9 630 человек к 2020 году, в том числе:
по программе повышения квалификации - с 8 680 человек до 8 730 человек, из них в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, - до 8 730 человек в 2020 году;
по программе профессиональной переподготовки - с 880 человек до 900 человек в 2020 году, из них 900 человек - в образовательных организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в образовательных организациях высшего образования до 920 человек в 2020 году, из них в интернатуре - 201 человек, в ординатуре - 219 человек;
обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования - к 2020 году не менее 12 530 человек;
увеличение числа лиц, направленных на целевую подготовку, до 2 100 человек в 2020 году, из них по программе высшего профессионального образования - 120 человек, 1 580 - по программам среднего профессионального образования и 300 человек - по программам послевузовского образования (интернатура, ординатура);
увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Республики Татарстан, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Республики Татарстан, до 100 процентов;
увеличение числа бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан, до 1 800 к 2020 году;
увеличение доли врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских учреждениях Республики Татарстан с 47,5 процента до 55 процентов к 2020 году;
увеличение доли средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских учреждениях Республики Татарстан с 66,1 процента до 73 процентов к 2020 году;
увеличение доли медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации, с 96,6 процента до 97,7 процента к 2020 году;
увеличение доли врачей, получивших жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 11,2 процента к 2020 году;
увеличение доли средних медицинских работников, получивших жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 5 процентов к 2020 году;
увеличение доли врачей, обеспеченных жильем, из числа врачей, привлеченных в Республику Татарстан, до 84,78 процента к 2020 году;
увеличение доли средних медицинских работников, обеспеченных жильем, привлеченных в Республику Татарстан, до 66,66 процента к 2020 году;
увеличение доли врачей, получивших квартиры на основе льготного кредитования, из числа получивших квартиры до 28,46 процента к 2020 году;
увеличение доли средних медицинских работников, получивших квартиры на основе льготного кредитования, из числа получивших квартиры до 38,64 процента к 2020 году;
увеличение доли муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, от общего числа муниципальных образований до 22 процентов к 2020 году;
увеличение доли медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками, до 100 процентов к концу 2013 года;
проведение мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на республиканском уровне ежегодно, до 4 мероприятий;
доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Республики Татарстан, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан до 200 процентов в 2017 году;
доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году;
доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году;
обеспечение до 2020 года аккредитации 80 процентов медицинских и фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятельностью;
создание экспериментальных операционных с использованием животных - 3 единицы;
обеспечение к 2020 году ежегодной подготовки в обучающих симуляционных центрах до 220 человек;
количество разработанных к 2017 году профессиональных стандартов - 104 единицы";
в разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" таблицу "Динамика соотношения заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по Республике Татарстан" подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ К СРЕДНЕЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Наименование целевого показателя
Единица измерения
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 - 2020 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011 - 2020 годах (агрегированные значения)
процентов
126,2
133,5
127,1
159,6
200,0
200,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011 - 2020 годах (агрегированные значения)
процентов
73,4
76,7
76,7
86,3
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011 - 2020 годах (агрегированные значения)
процентов
46,8
51,0
50,5
70,5
100,0
100,0";
раздел III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"III. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Всего (с учетом дополнительного финансирования) - 221 252 620,0 тыс. рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 40 000,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 14 875 372,3 тыс. рублей;
дополнительная потребность, по предварительной оценке, - 206 337 247,7 тыс. рублей, источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы-7:
в строке "Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников" цифры "277 523,5" заменить цифрами "300 862,6", цифры "279 168,6" - цифрой "0", цифры "280 904,9" - цифрой "0", цифры "296 778,1" - цифрой "0";
в строке "Повышение престижа профессии медицинского работника" цифры "130,7" заменить цифрами "133,5", цифры "137,0" - цифрами "127,1", цифры "3 156 342,8" - цифрой "0", цифры "76,2" - цифрами "76,7", цифры "79,3" - цифрами "76,7", цифры "52,4" - цифрами "50,5";
строку "Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
МЗ РТ
-
бюджет Республики Татарстан
246 729,1
300 862,6
-
-
-
309 539,6
322 230,7
334 153,2
7.2. Повышение престижа профессий
МЗ РТ
-
бюджет Республики Татарстан
2 871 093,9
-
-
-
-
3 292 065,5
3 427 040,2
3 553 840,7
7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
МЗ РТ
-
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)
-
40 000,0
-
-
-
-
-
-
бюджет Республики Татарстан
9 031,1
134 403,9
12 151,6
13 353,9
16 562,9
10 355,2
10 779,7
11 178,5";
в подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Программы (далее - подпрограмма-8):
строку "Объемы финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>
Всего - 66 159 909,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5 187 718,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 60 972 190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен";
абзацы первый - третий раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:
"Всего - 66 159 909,5 тыс. рублей <*> (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5 187 718,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 60 972 190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы<*>" подпрограммы-8 цифры "584 190,2" заменить цифрами "1 070 854,3", цифры "608 399,7" - цифрами "629 150,7", цифры "633 819,7" - цифрами "657 458,6", цифры "525 650,9" - цифрами "685 727,0";
в подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" Программы (далее - подпрограмма-10):
строки "Цели и задачи подпрограммы", "Объемы финансирования подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:
"Цель и задачи подпрограммы
Цель - обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в высокотехнологичных медицинских центрах и вновь создаваемых жилых комплексах в городах Республики Татарстан.
Задачи - приблизить первичную медико-санитарную помощь к населению по принципу "шаговой доступности";
обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению в республиканских центрах высокотехнологичной медицинской помощи и их филиалах, в межмуниципальных центрах;
повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>
Всего - 19 884 478,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 7 733 867,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 39 048,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 7 694 819,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 12 150 610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение населения Республики Татарстан медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи.
Эффективное использование ресурсов и привлечение кадров медицинских работников (передача высвободившихся зданий под жилье для медицинских работников).
Создание благоприятных условий работы для привлечения медицинских кадров.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году до 75 лет.
Снижение смертности от всех причин в 2020 году до 11,5 на 1 000 населения.
Снижение к 2020 году:
удельного расхода электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 49,9 кВт-ч/кв. метр;
удельного расхода тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,18 Гкал/кв. метр;
удельного расхода холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 43 куб. метров/человека;
удельного расхода горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 18 куб. метров/человека;
удельного расхода природного газа на отопление учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 1 000 куб. метров/человека;
увеличение к 2020 году количества энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых учреждениями здравоохранения Республики Татарстан, до 20 единиц";
раздел I "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" подпрограммы-10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Мероприятие по повышению ресурсоэффективности в лечебно-профилактических учреждениях Республики Татарстан, включающее в себя проведение организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов и воды, также направлено на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Республики Татарстан. Оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения и обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения приведет к снижению потребления энергоресурсов. Технические мероприятия, включающие установку приборов учета и регулирования энергоресурсов, применение менее энергоемких приемников энергоресурсов, технологий, введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии, а также внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла, позволят обеспечить снижение общего потребления энергоресурсов и экономию финансовых средств на их оплату.";
в разделе II "Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" подпрограммы-10:
дополнить раздел абзацем пятым следующего содержания:
"повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях.";
подраздел "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях снижение потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учреждениях и организациях планируются оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения и обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения, установка приборов учета и регулирования энергоресурсов, применение менее энергоемких приемников энергоресурсов, технологий, введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии, а также внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла. Мероприятия проводятся в рамках текущего финансирования лечебных учреждений и организаций.";
абзац тридцать третий считать абзацем тридцать четвертым;
абзацы первый - пятый раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:
"Всего - 19 884 478,0 тыс. рублей <*> (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 7 733 867,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 39 048,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 7 694 819,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 12 150 610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы <*>" подпрограммы-10:
цифры "4 561,3" заменить цифрами "4 485,2", цифры "4 561,3" - цифрами "4 485,2", цифры "5 076,6" - цифрами "4 485,2", цифры "788 978,1" - цифрами "846 616,9", цифры "806 327,1" - цифрами "848 845,8", цифры "824 555,7" - цифрами "904 354,8", цифры "983 035,7" - цифрами "1 027 428,7";
дополнить таблицу строками следующего содержания:
"Повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях
Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учреждениях и организациях: оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения;
обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения;
установка приборов учета и регулирования энергоресурсов; применение менее энергоемких приемников энергоресурсов; введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии; внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла
МЗ РТ
2015 - 2020 годы
Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр
общей площади), кВт ч/ кв. метр
-
-
59,0 (базовый)
57,2
55,5
53,9
52,4
51,0
49,9
-
-
-
-
-
-
-
-";
удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. метр
-
-
0,2 (базовый)
0,2
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18
удельный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/ человека
-
-
46 (базовый)
45,5
45
44,5
44
43,5
43
удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/ человека
-
-
21 (базовый)
20,5
20
19,5
19
18,5
18
удельный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/ человека
1 006 (базовый)
1 005
1 004
1 003
1 002
1 001
1 000
количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения (с нарастающим итогом), единиц
0 (базовый)
0
2
5
9
14
20
в подпрограмме 11 "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" Программы (далее - подпрограмма-11):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы-11 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Всего - 506 157,3 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 506 157,3 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 0 рублей;
в 2015 году - 306 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 200 157,3 тыс. рублей";
раздел III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-11 изложить в следующей редакции:
"III. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Всего - 506 157,3 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 506 157,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 рублей;
в 2015 году - 306 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 200 157,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении № 1 к Программе.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" подпрограммы-11:
цифры "615 379,7" заменить цифрой "0";
приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается);
приложение № 1а к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении № 2 к государственной программе:
строку 1 изложить в следующей редакции:
"1
Смертность от всех причин
на 1 000 населения
12,4
12,2
12,2
12,0
12,0
11,9
11,8
11,7
11,6
11,5";
строку 3 изложить в следующей редакции:
"3
Младенческая смертность
на 1 000 родившихся живыми
4,9
6,5
7,0
6,9
6,3
6,2
6,1
6,0
6,0
6,0";
строки 4 - 5 изложить в следующей редакции:
"4
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
750,9
666,3
665,0
660,0
655,0
650,0
645,0
640,0
635,2
630,4
5
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
17,1
17,8
18,3
18,0
17,9
17,7
17,5
17,3
17,3
15,0";
строку 9 изложить в следующей редакции:
"9
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
40,0
39,0
38,0
37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,1
31,3";
строку 11 изложить в следующей редакции:
"11
Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
50,2
48,0
49,0
48,0
47,0
46,0
45,0
38,0
36,3
34,7";
строку 12 изложить в следующей редакции:
"12
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
38,9
36,2
29,2
29,1
29,2
29,2
29,2
29,3
29,3
29,3";
строки 14 - 16 изложить в следующей редакции:
"14
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан
процентов
86,3
103,1
126,2
133,5
127,1
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
15
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан
процентов
63,6
64,5
73,4
76,7
76,7
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
16
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан
процентов
37,5
37,6
46,8
51,0
50,5
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0";
строку 2.13 изложить в следующей редакции:
"2.13
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
81,4
83,0
85,0
85,5
86,4
87,2
88,1
89,0
89,5
90,0";
строку 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1 000 родившихся живыми
1,7
3,1
3,3
3,0
3,0
2,9
2,85
2,8
2,75
2,7";
строку 10.2 изложить в следующей редакции:
"10.2
Смертность от всех причин
на 1 000 населения
12,4
12,2
12,2
12,0
12,0
11,9
11,8
11,7
11,6
11,5";
дополнить приложение строками 10.3 - 10.8 следующего содержания:
"10.3
Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт ч/кв. метр
-
-
-
59,0 (базовый)
57,2
55,5
53,9
52,4
51,0
49,9
10.4
Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан
Гкал/кв. метр
-
-
-
0,2 (базовый)
0,2
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18
10.5
Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан
куб. метров/ человека
-
-
-
46 (базовый)
45,5
45
44,5
44
43,5
43
10.6
Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан
куб. метров/ человека
-
-
-
21 (базовый)
20,5
20
19,5
19
18,5
18
10.7
Удельный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан
куб. метров/ человека
-
-
-
1 006 (базовый)
1 005
1 004
1 003
1 002
1 001
1 000
10.8
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения (нарастающим итогом)
единиц
-
-
-
0 (базовый)
0
2
5
9
14
20";
строку 11.2 изложить в следующей редакции:
"11.2
Младенческая смертность
случаев на 1 000 родившихся живыми
4,9
6,5
7,0
6,9
6,3
6,2
6,1
6,0
6,0
6,0".
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
Приложение № 1
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 1 июля 2013 г. № 461
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 30 октября 2015 г. № 821)
ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2020 ГОДА"
В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ
Наименование мероприятия
Объем финансирования в соответствии с ассигнованиями бюджета Республики Татарстан на 2013 - 2020 годы, тыс. рублей
всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" - всего
76 791 135,9
5 957 457,8
9 385 287,0
8 226 550,5
8 608 964,2
9 022 943,6
11 305 148,2
11 854 485,0
12 430 299,6
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
2 549 024,1
0,0
1 310 477,6
418 427,1
410 059,7
410 059,7
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС <*>,
в том числе:
4 728 214,1
525 004,3
516 417,3
615 284,6
646 423,8
682 779,1
568 390,8
580 889,7
593 024,5
бюджет Республики Татарстан
1 327 236,2
142 664,5
141 768,1
155 561,4
163 714,4
175 934,3
175 481,7
182 676,4
189 435,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
3 400 977,9
382 339,8
374 649,2
459 723,2
482 709,4
506 844,8
392 909,1
398 213,3
403 589,1
ОМС
69 513 897,7
5 432 453,5
7 558 392,1
7 192 838,8
7 552 480,7
7 930 104,8
10 736 757,4
11 273 595,3
11 837 275,1
Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей
12 764 308,5
287 754,8
1 434 273,1
1 468 809,0
1 543 007,6
1 624 855,4
2 032 514,9
2 133 607,5
2 239 486,2
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
457 279,4
50 896,4
45 138,1
53 970,6
57 427,3
64 996,1
59 237,3
61 666,0
63 947,6
бюджет Республики Татарстан,
в том числе:
457 279,4
50 896,4
45 138,1
53 970,6
57 427,3
64 996,1
59 237,3
61 666,0
63 947,6
мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ
14 455,3
4 325,0
1 305,1
1 421,9
1 536,4
1 841,7
1 289,9
1 342,8
1 392,5
расходы ГАУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики"
256 789,8
25 740,0
27 831,2
31 216,6
33 578,5
39 774,1
31 613,2
32 909,3
34 126,9
диспансеризация государственных гражданских служащих
186 034,3
20 831,4
16 001,8
21 332,1
22 312,4
23 380,3
26 334,2
27 413,9
28 428,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
12 307 029,1
236 858,4
1 389 135,0
1 414 838,4
1 485 580,3
1 559 859,3
1 973 277,6
2 071 941,5
2 175 538,6
Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
1 109 015,6
125 870,5
122 802,2
131 828,5
138 036,7
144 275,2
143 692,2
148 828,7
153 681,6
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
1 109 015,6
125 870,5
122 802,2
131 828,5
138 036,7
144 275,2
143 692,2
148 828,7
153 681,6
бюджет Республики Татарстан,
в том числе:
869 956,8
91 768,1
96 630,0
101 590,8
106 287,1
110 938,2
116 244,4
121 010,4
125 487,8
централизованные закупки вакцин для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям (бюджет Республики Татарстан)
456 382,1
48 288,9
50 703,3
53 238,5
55 634,2
58 026,5
61 044,6
63 547,4
65 898,7
субвенции местным бюджетам на противоэпидемические мероприятия
413 574,7
43 479,2
45 926,7
48 352,3
50 652,9
52 911,7
55 199,8
57 463,0
59 589,1
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
239 058,8
34 102,4
26 172,2
30 237,7
31 749,6
33 337,0
27 447,8
27 818,3
28 193,8
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С
796 965,2
82 776,4
93 377,7
102 471,3
107 594,9
112 974,6
97 928,8
99 250,8
100 590,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
796 965,2
82 776,4
93 377,7
102 471,3
107 594,9
112 974,6
97 928,8
99 250,8
100 590,7
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
796 965,2
82 776,4
93 377,7
102 471,3
107 594,9
112 974,6
97 928,8
99 250,8
100 590,7
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
62 120 846,6
5 461 056,1
7 734 834,0
6 523 441,7
6 820 325,0
7 140 838,4
9 031 012,3
9 472 798,0
9 936 541,1
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
2 549 024,1
0,0
1 310 477,6
418 427,1
410 059,7
410 059,7
0,0
0,0
0,0
Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания
1 515 516,0
0,0
385 066,1
381 908,7
374 270,6
374 270,6
0,0
0,0
0,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами
166 896,8
0,0
58 800,2
36 518,4
35 789,1
35 789,1
0,0
0,0
0,0
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
866 611,3
0,0
866 611,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
2 364 953,9
265 461,0
255 099,3
327 014,2
343 364,9
360 533,2
267 532,5
271 144,2
274 804,6
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 364 953,9
265 461,0
255 099,3
327 014,2
343 364,9
360 533,2
267 532,5
271 144,2
274 804,6
ОМС
57 206 868,6
5 195 595,1
6 169 257,1
5 778 000,4
6 066 900,4
6 370 245,5
8 763 479,8
9 201 653,8
9 661 736,5
Мероприятие 1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (ГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Казани")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
приобретение медицинских изделий, для обеспечения порядков оказания медицинской помощи, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
замена основного состава диагностического и реанимационного оборудования ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
замена основного состава диагностического и реанимационного оборудования Больницы скорой медицинской помощи в составе ГАУЗ "Городская клиническая больница № 7" г. Казани
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - всего
251 547 245,0
23 659 851,2
29 243 267,4
31 520 115,8
32 245 389,3
36 167 846,3
32 019 214,6
32 857 292,5
33 834 267,9
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
2 630 915,1
0,0
934 024,5
596 058,2
550 416,2
550 416,2
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
150 096 379,4
15 713 363,4
18 226 779,8
19 339 666,9
19 601 468,7
21 194 229,7
18 477 611,4
18 638 609,1
18 904 650,4
бюджет Республики Татарстан
5 523 318,0
489 923,9
772 522,4
739 146,2
751 922,5
802 289,7
700 700,0
621 901,5
644 911,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
144 573 061,4
15 223 439,5
17 454 257,4
18 600 520,7
18 849 546,2
20 391 940,0
17 776 911,4
18 016 707,6
18 259 738,6
ОМС
98 819 950,5
7 946 487,8
10 082 463,1
11 584 390,7
12 093 504,4
14 423 200,4
13 541 603,2
14 218 683,4
14 929 617,5
Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
6 511 533,7
578 265,4
898 980,3
872 142,1
866 525,7
907 151,8
785 504,1
796 108,4
806 855,9
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке,
в том числе:
300 367,0
0,0
94 050,6
98 310,8
54 002,8
54 002,8
0,0
0,0
0,0
закупка антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
218 133,1
0,0
55 022,6
55 104,9
54 002,8
54 002,8
0,0
0,0
0,0
реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий
82 233,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
6 211 166,7
578 265,4
804 929,7
773 831,3
812 522,9
853 149,0
785 504,1
796 108,4
806 855,9
бюджет Республики Татарстан
55 930,7
0,0
55 930,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
6 155 236,0
578 265,4
748 999,0
773 831,3
812 522,9
853 149,0
785 504,1
796 108,4
806 855,9
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду
3 617 398,9
159 330,5
767 256,6
696 662,4
705 274,2
715 717,2
188 496,5
191 041,2
193 620,3
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке,
в том числе:
2 078 094,4
0,0
587 520,2
497 747,4
496 413,4
496 413,4
0,0
0,0
0,0
мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
2 019 524,7
0,0
541 409,1
493 538,4
492 288,6
492 288,6
0,0
0,0
0,0
мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С
16 733,4
0,0
4 274,8
4 209,0
4 124,8
4 124,8
0,0
0,0
0,0
профилактические мероприятия и финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
41 836,3
0,0
41 836,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
1 539 304,5
159 330,5
179 736,4
198 915,0
208 860,8
219 303,8
188 496,5
191 041,2
193 620,3
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
1 539 304,5
159 330,5
179 736,4
198 915,0
208 860,8
219 303,8
188 496,5
191 041,2
193 620,3
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
2 417 697,1
226 040,0
287 951,9
319 677,6
335 661,5
352 444,6
294 644,9
298 622,6
302 654,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
2 417 697,1
226 040,0
287 951,9
319 677,6
335 661,5
352 444,6
294 644,9
298 622,6
302 654,0
бюджет Республики Татарстан
7 000,0
0,0
7 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 410 697,1
226 040,0
280 951,9
319 677,6
335 661,5
352 444,6
294 644,9
298 622,6
302 654,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
8 058 590,0
851 109,0
924 264,8
1 058 159,1
1 111 067,1
1 166 620,5
969 311,9
982 397,6
995 660,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
8 058 590,0
851 109,0
924 264,8
1 058 159,1
1 111 067,1
1 166 620,5
969 311,9
982 397,6
995 660,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
8 058 590,0
851 109,0
924 264,8
1 058 159,1
1 111 067,1
1 166 620,5
969 311,9
982 397,6
995 660,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
5 658 870,9
625 143,1
556 449,7
629 789,6
661 279,1
694 343,1
790 441,3
829 963,4
871 461,6
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
5 658 870,9
625 143,1
556 449,7
629 789,6
661 279,1
694 343,1
790 441,3
829 963,4
871 461,6
Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
2 575 666,5
298 055,6
336 740,4
275 034,3
288 786,0
303 225,3
353 152,6
357 920,2
362 752,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
2 575 666,5
298 055,6
336 740,4
275 034,3
288 786,0
303 225,3
353 152,6
357 920,2
362 752,1
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 575 666,5
298 055,6
336 740,4
275 034,3
288 786,0
303 225,3
353 152,6
357 920,2
362 752,1
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи
17 545 634,9
1 466 835,7
1 799 592,0
2 016 368,5
2 106 509,7
2 206 191,2
2 596 396,7
2 613 625,1
2 740 116,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
2 853 249,9
144 610,8
124 254,2
686 501,6
710 149,4
740 012,9
216 565,8
114 802,7
116 352,5
бюджет Республики Татарстан, в том числе:
462 968,3
0,0
16 244,9
117 672,7
112 879,2
112 879,2
103 292,3
0,0
0,0
мероприятия по модернизации ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи"
446 723,4
0,0
0,0
117 672,7
112 879,2
112 879,2
103 292,3
0,0
0,0
оплату расходов ГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Казани"
16 244,9
0,0
16 244,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 390 281,6
144 610,8
108 009,3
568 828,9
597 270,2
627 133,7
113 273,5
114 802,7
116 352,5
ОМС
14 692 385,0
1 322 224,9
1 675 337,8
1 329 866,9
1 396 360,3
1 466 178,3
2 379 830,9
2 498 822,4
2 623 763,5
Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации
185 700 974,9
17 564 527,0
21 301 288,3
22 973 114,4
23 361 681,3
26 845 685,7
23 836 060,4
24 542 297,10
25 276 320,70
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
107 232 280,3
11 565 407,2
13 450 612,7
13 348 380,2
13 325 816,3
14 583 006,7
13 464 729,4
13 652 399,5
13 841 928,3
бюджет Республики Татарстан,
в том числе:
1 783 063,5
191 695,3
319 240,7
193 083,3
193 755,1
194 425,9
221 393,8
230 471,0
238 998,4
перитонеальный диализ для взрослых
127 980,5
13 541,4
14 218,5
14 929,4
15 601,2
16 272,0
17 118,3
17 820,2
18 479,5
централизованные закупки оборудования
1 655 083,0
178 153,9
305 022,2
178 153,9
178 153,9
178 153,9
204 275,5
212 650,8
220 518,9
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
105 449 216,8
11 373 711,9
13 131 372,0
13 155 296,9
13 132 061,2
14 388 580,8
13 243 335,6
13 421 928,5
13 602 929,9
ОМС
78 468 694,6
5 999 119,8
7 850 675,6
9 624 734,2
10 035 865,0
12 262 679,00
10 371 331,00
10 889 897,60
11 434 392,40
Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
16 206 977,0
1 592 316,3
1 957 091,7
2 250 777,6
2 363 316,5
2 481 482,3
1 829 192,3
1 853 886,4
1 878 913,9
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
212 908,1
0,0
212 908,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
15 994 068,9
1 592 316,3
1 744 183,6
2 250 777,6
2 363 316,5
2 481 482,3
1 829 192,3
1 853 886,4
1 878 913,9
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
15 994 068,9
1 592 316,3
1 744 183,6
2 250 777,6
2 363 316,5
2 481 482,3
1 829 192,3
1 853 886,4
1 878 913,9
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.11. Развитие службы крови
3 253 901,1
298 228,6
413 651,7
428 390,2
445 288,2
494 984,6
376 013,9
391 430,5
405 913,4
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке,
в том числе:
39 545,6
0,0
39 545,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятия по развитию службы крови
39 545,6
0,0
39 545,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
3 214 355,5
298 228,6
374 106,1
428 390,2
445 288,2
494 984,6
376 013,9
391 430,5
405 913,4
бюджет Республики Татарстан,
в том числе:
3 214 355,5
298 228,6
374 106,1
428 390,2
445 288,2
494 984,6
376 013,9
391 430,5
405 913,4
расходы ГАУЗ "Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан", отделений переливания крови
3 214 355,5
298 228,6
374 106,1
428 390,2
445 288,2
494 984,6
376 013,9
391 430,5
405 913,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства" - всего
4 122 077,3
485 945,8
870 565,8
319 094,8
336 807,3
354 520,6
562 452,6
585 513,2
607 177,2
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
4 122 077,3
485 945,8
870 565,8
319 094,8
336 807,3
354 520,6
562 452,6
585 513,2
607 177,2
бюджет Республики Татарстан, в том числе:
4 122 077,3
485 945,8
870 565,8
319 094,8
336 807,3
354 520,6
562 452,6
585 513,2
607 177,2
оплата услуг амбулаторного гемодиализа в частных центрах гемодиализа
4 026 553,1
478 845,8
828 845,8
311 994,8
329 707,3
347 420,6
554 311,6
577 038,4
598 388,8
расходы на ОЦ ВМТ, иные некоммерческие организации
95 524,2
7 100,0
41 720,0
7 100,0
7 100,0
7 100,0
8 141,0
8 474,8
8 788,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка" - всего
4 971 097,4
738 764,1
606 183,0
557 123,3
584 966,5
614 196,0
607 049,5
623 089,8
639 725,2
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
38 736,7
0,0
38 736,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
3 159 008,9
316 935,0
417 785,3
388 477,1
407 888,0
428 263,6
394 454,9
399 865,4
405 339,6
бюджет Республики Татарстан
64 861,7
2 455,8
44 625,2
2 578,6
2 694,6
2 810,5
3 107,5
3 234,9
3 354,6
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
3 094 147,2
314 479,2
373 160,1
385 898,5
405 193,4
425 453,1
391 347,4
396 630,5
401 985,0
ОМС
1 773 351,8
421 829,1
149 661,0
168 646,2
177 078,5
185 932,4
212 594,6
223 224,4
234 385,6
Мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
87 228,9
9 808,3
10 011,1
11 256,3
11 819,1
12 410,1
10 499,0
10 640,7
10 784,3
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
87 228,9
9 808,3
10 011,1
11 256,3
11 819,1
12 410,1
10 499,0
10 640,7
10 784,3
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
87 228,9
9 808,3
10 011,1
11 256,3
11 819,1
12 410,1
10 499,0
10 640,7
10 784,3
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
307 403,2
28 158,5
79 580,5
32 003,3
33 603,5
35 283,6
32 484,1
32 922,6
33 367,1
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке,
в том числе:
38 736,7
0,0
38 736,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
17 364,4
0,0
17 364,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятия по пренатальной диагностике
21 372,3
0,0
21 372,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
268 666,5
28 158,5
40 843,8
32 003,3
33 603,5
35 283,6
32 484,1
32 922,6
33 367,1
бюджет Республики Татарстан, в том числе:
9 869,4
0,0
9 869,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
неонатальный и аудиологический скрининг
6 097,8
0,0
6 097,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
пренатальная диагностика
3 771,6
0,0
3 771,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
258 797,1
28 158,5
30 974,4
32 003,3
33 603,5
35 283,6
32 484,1
32 922,6
33 367,1
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
1 620 581,5
410 582,2
134 782,4
149 608,5
157 088,9
164 943,4
191 459,5
201 032,5
211 084,1
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
1 620 581,5
410 582,2
134 782,4
149 608,5
157 088,9
164 943,4
191 459,5
201 032,5
211 084,1
Мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
2 955 883,8
290 215,1
381 809,0
364 255,2
382 455,0
401 558,9
372 606,9
378 494,0
384 489,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
2 803 113,5
278 968,2
366 930,4
345 217,5
362 465,4
380 569,9
351 471,8
356 302,1
361 188,2
бюджет Республики Татарстан,
в том числе:
54 992,3
2 455,8
34 755,8
2 578,6
2 694,6
2 810,5
3 107,5
3 234,9
3 354,6
перитонеальный диализ детям (ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан")
22 692,3
2 455,8
2 455,8
2 578,6
2 694,6
2 810,5
3 107,5
3 234,9
3 354,6
ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан"
32 300,0
0,0
32 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
2 748 121,2
276 512,4
332 174,6
342 638,9
359 770,8
377 759,4
348 364,3
353 067,2
357 833,6
ОМС
152 770,3
11 246,9
14 878,6
19 037,7
19 989,6
20 989,0
21 135,1
22 191,9
23 301,5
Мероприятие 4.5. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" - всего
2 081 480,7
224 903,8
219 241,5
237 240,9
248 972,0
262 563,9
283 261,1
296 179,8
309 117,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
1 050 897,6
110 661,4
117 169,9
123 941,4
130 007,5
137 651,2
138 267,5
143 936,5
149 262,2
бюджет Республики Татарстан
1 050 897,6
110 661,4
117 169,9
123 941,4
130 007,5
137 651,2
138 267,5
143 936,5
149 262,2
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
1 030 583,1
114 242,4
102 071,6
113 299,5
118 964,5
124 912,7
144 993,6
152 243,3
159 855,5
Мероприятие 5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
2 081 480,7
224 903,8
219 241,5
237 240,9
248 972,0
262 563,9
283 261,1
296 179,8
309 117,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
1 050 897,6
110 661,4
117 169,9
123 941,4
130 007,5
137 651,2
138 267,5
143 936,5
149 262,2
бюджет Республики Татарстан,
в том числе:
1 050 897,6
110 661,4
117 169,9
123 941,4
130 007,5
137 651,2
138 267,5
143 936,5
149 262,2
долечивание (реабилитация) в ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Казани, ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Набережные Челны, ГАУЗ "РКНЦ МЗ РТ"
167 606,3
21 879,8
13 396,9
14 979,5
15 712,7
16 636,5
27 239,3
28 356,2
29 405,4
долечивание (реабилитация) в санаторно-курортных учреждениях через ГАУ "Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан"
883 291,3
88 781,6
103 773,0
108 961,9
114 294,8
121 014,7
111 028,2
115 580,3
119 856,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
1 030 583,1
114 242,4
102 071,6
113 299,5
118 964,5
124 912,7
144 993,6
152 243,3
159 855,5
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" - всего
297 589,8
23 442,1
35 529,1
39 752,8
41 740,4
43 827,5
37 260,7
37 763,7
38 273,5
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
297 589,8
23 442,1
35 529,1
39 752,8
41 740,4
43 827,5
37 260,7
37 763,7
38 273,5
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
297 589,8
23 442,1
35 529,1
39 752,8
41 740,4
43 827,5
37 260,7
37 763,7
38 273,5
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
297 589,8
23 442,1
35 529,1
39 752,8
41 740,4
43 827,5
37 260,7
37 763,7
38 273,5
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
297 589,8
23 442,1
35 529,1
39 752,8
41 740,4
43 827,5
37 260,7
37 763,7
38 273,5
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
297 589,8
23 442,1
35 529,1
39 752,8
41 740,4
43 827,5
37 260,7
37 763,7
38 273,5
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6.2. Оказание паллиативной помощи детям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" - всего
14 915 372,3
3 126 854,1
475 266,5
12 151,6
13 353,9
16 562,9
3 611 960,3
3 760 050,6
3 899 172,4
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
14 875 372,3
3 126 854,1
435 266,5
12 151,6
13 353,9
16 562,9
3 611 960,3
3 760 050,6
3 899 172,4
бюджет Республики Татарстан
14 875 372,3
3 126 854,1
435 266,5
12 151,6
13 353,9
16 562,9
3 611 960,3
3 760 050,6
3 899 172,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
1 513 515,2
246 729,1
300 862,6
0,0
0,0
0,0
309 539,6
322 230,7
334 153,2
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
1 513 515,2
246 729,1
300 862,6
0,0
0,0
0,0
309 539,6
322 230,7
334 153,2
бюджет Республики Татарстан,
в том числе:
1 513 515,2
246 729,1
300 862,6
0,0
0,0
0,0
309 539,6
322 230,7
334 153,2
подготовка специалистов среднего медицинского звена
1 486 527,9
242 067,6
295 922,7
0,0
0,0
0,0
303 968,1
316 430,8
328 138,7
переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего медицинского звена
26 987,3
4 661,5
4 939,9
0,0
0,0
0,0
5 571,5
5 799,9
6 014,5
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий
13 144 040,3
2 871 093,9
0,0
0,0
0,0
3 292 065,5
3 427 040,2
3 553 840,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
13 144 040,3
2 871 093,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3 292 065,5
3 427 040,2
3 553 840,7
бюджет Республики Татарстан, в том числе:
13 144 040,3
2 871 093,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3 292 065,5
3 427 040,2
3 553 840,7
мероприятия по повышению зарплаты работников здравоохранения Республики Татарстан
13 144 040,3
2 871 093,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3 292 065,5
3 427 040,2
3 553 840,7
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
257 816,8
9 031,1
174 403,9
12 151,6
13 353,9
16 562,9
10 355,2
10 779,7
11 178,5
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
217 816,8
9 031,1
134 403,9
12 151,6
13 353,9
16 562,9
10 355,2
10 779,7
11 178,5
бюджет Республики Татарстан,
в том числе:
217 816,8
9 031,1
134 403,9
12 151,6
13 353,9
16 562,9
10 355,2
10 779,7
11 178,5
меры социальной поддержки врачей - молодых специалистов
217 816,8
9 031,1
134 403,9
12 151,6
13 353,9
16 562,9
10 355,2
10 779,7
11 178,5
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.4. Развитие сети обучающих симуляционных центров
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.5. Разработка профессиональных стандартов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - всего
5 187 718,8
433 692,6
1 070 854,3
629 150,7
657 458,6
685 727,0
548 253,9
570 732,3
591 849,4
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
5 187 718,8
433 692,6
1 070 854,3
629 150,7
657 458,6
685 727,0
548 253,9
570 732,3
591 849,4
бюджет Республики Татарстан, в том числе:
5 187 718,8
433 692,6
1 070 854,3
629 150,7
657 458,6
685 727,0
548 253,9
570 732,3
591 849,4
централизованные закупки медикаментов (льготные медикаменты, для лечения рассеянного склероза, тромболитики)
5 187 718,8
433 692,6
1 070 854,3
629 150,7
657 458,6
685 727,0
548 253,9
570 732,3
591 849,4
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" - всего
7 733 867,9
872 572,3
851 201,7
853 331,0
908 840,0
1 031 913,9
1 030 601,3
1 072 856,0
1 112 551,7
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке (аппарат Министерства здравоохранения Республики Татарстан - переданные полномочия в области охраны здоровья граждан)
39 048,5
4 485,2
4 584,9
4 485,2
4 485,2
4 485,2
5 294,9
5 512,0
5 715,9
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС, в том числе:
7 694 819,4
868 087,1
846 616,8
848 845,8
904 354,8
1 027 428,7
1 025 306,4
1 067 344,0
1 106 835,8
бюджет Республики Татарстан,
в том числе:
7 694 819,4
868 087,1
846 616,8
848 845,8
904 354,8
1 027 428,7
1 025 306,4
1 067 344,0
1 106 835,8
расходы ГАУ "Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан"
69 663,4
6 652,0
7 744,3
8 631,6
9 436,8
11 582,6
8 208,9
8 545,5
8 861,7
расходы ГАУ "Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр"
262 209,2
25 267,1
28 445,9
32 905,5
35 614,3
42 768,2
31 151,3
32 428,5
33 628,4
проведение съездов, конференций
35 599,3
4 150,0
4 150,0
4 150,0
4 150,0
4 150,0
4 758,6
4 953,7
5 137,0
расходы ГАУЗ "Республиканский информационно-аналитический центр"
290 930,1
29 784,5
32 144,2
34 894,6
36 988,5
42 531,1
36 720,6
38 226,1
39 640,5
содержание аппарата Министерства здравоохранения Республики Татарстан, прочие учреждения и мероприятия
6 820 784,2
781 293,6
749 651,4
741 812,3
789 651,7
892 483,8
918 402,7
956 057,3
991 431,4
научные исследования ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан"
215 633,2
20 939,9
24 481,0
26 451,8
28 513,5
33 913,0
26 064,3
27 132,9
28 136,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра
506 157,3
0,0
0,0
306 000,0
200 157,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
506 157,3
0,0
0,0
306 000,0
200 157,3
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Республики Татарстан
506 157,3
0,0
0,0
306 000,0
200 157,3
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
368 153 742,4
35 523 483,8
42 757 396,3
42 700 511,4
43 846 649,5
48 200 101,7
50 005 202,2
51 657 962,9
53 462 434,6
Федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке <*>
5 297 724,4
4 485,2
2 327 823,7
1 018 970,5
964 961,1
964 961,1
5 294,9
5 512,0
5 715,9
Бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых в фонд ОМС,
в том числе:
191 718 234,9
21 603 985,8
22 536 984,8
22 622 365,7
22 939 660,3
24 570 990,3
25 363 958,5
25 784 704,5
26 295 585,0
бюджет Республики Татарстан
40 352 458,6
5 660 285,2
4 299 389,0
3 136 470,5
3 160 470,9
3 202 924,9
6 765 529,9
6 935 389,4
7 191 998,8
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет ТФОМС РТ из бюджета Республики Татарстан,
в том числе:
151 365 776,3
15 943 700,6
18 237 595,8
19 485 895,2
19 779 189,4
21 368 065,4
18 598 428,6
18 849 315,1
19 103 586,2
средства на ОМС неработающего населения
89 274 779,4
7 913 419,0
9 896 017,3
12 931 462,9
12 931 462,9
13 487 515,8
10 561 850,6
10 704 326,5
10 848 724,4
ОМС
171 137 783,1
13 915 012,8
17 892 587,8
19 059 175,2
19 942 028,1
22 664 150,3
24 635 948,8
25 867 746,4
27 161 133,7
--------------------------------
<*> Список использованных сокращений - в конце настоящего приложения.
Список использованных сокращений:
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;
ГАУ - государственное автономное учреждение;
ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения;
ЗОЖ - здоровый образ жизни;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
ОМС - обязательное медицинское страхование;
ОЦ ВМТ - образовательный центр высоких медицинских технологий;
РКНЦ - республиканский клинический неврологический центр;
ТФОМС РТ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан.
Приложение № 1а
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 1 июля 2013 г. № 461
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 30 октября 2015 г. № 821)
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2020 ГОДА"
В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ)
№ п/п
Наименование мероприятия
Оценка расходов (дополнительная потребность), тыс. рублей
всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
7 175 675,3
610 595,0
2 189 971,6
760 258,7
681 366,5
732 906,0
728 197,0
728 280,3
744 100,2
Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей
4 106 774,2
266 489,4
1 769 261,0
381 963,0
312 428,5
317 665,7
334 673,7
352 656,8
371 636,1
ЗОЖ <*>
1 608 929,8
22 076,4
1 435 541,0
33 793,5
22 792,1
21 886,0
22 989,7
24 259,3
25 591,8
Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию питания населения Республики Татарстан
9 637,2
1 861,0
2 585,2
862,0
586,0
862,0
909,4
959,4
1 012,2
Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня физической активности населения Республики Татарстан
3 787,5
470,0
425,0
460,0
426,0
462,0
487,4
514,4
542,7
Реализация мероприятий, направленных на раннее выявление неинфекционных заболеваний
166 028,8
19 745,4
19 745,4
20 000,0
20 000,0
20 000,0
21 000,0
22 160,0
23 378,0
Частичное техническое переоснащение центров здоровья
9 107,6
0,0
4 101,7
3 787,8
1 218,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение учреждений здравоохранения, в том числе отделений/кабинетов медицинской профилактики, участвующих в диспансеризации и профилактических осмотрах
1 400 000,0
0,0
1 400 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие спортивной медицины, в том числе:
212 502,6
0,0
87 017,0
87 439,5
15 076,4
3 079,7
6 630,0
6 630,0
6 630,0
капитальный ремонт существующих зданий (по адресу: г. Казань, ул. Ершова, д. 4, и ул. Садыковой, д. 16)
145 052,0
0,0
72 526,0
72 526,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
открытие 44 кабинетов врачебного контроля во всех ЦРБ
34 434,0
0,0
11 413,0
11 740,5
11 280,5
0,0
0,0
0,0
0,0
открытие 17 кабинетов лечебной физкультуры
33 016,6
0,0
3 078,0
3 173,0
3 795,9
3 079,7
6 630,0
6 630,0
6 630,0
Реализация мероприятий, направленных на раннее выявление неинфекционных заболеваний
2 285 341,8
244 413,0
246 703,0
260 730,0
274 560,0
292 700,0
305 054,0
321 767,5
339 414,3
Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С
172 815,9
0,0
10 924,0
11 579,4
12 274,1
51 010,6
39 677,2
26 854,7
20 495,9
Укрепление материально-технической базы ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" в г. Казани
19 546,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 310,0
10 000,0
7 236,0
0,0
Укрепление материально-технической базы ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" в г. Набережные Челны
10 996,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 110,0
9 886,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" в г. Альметьевске
50 580,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34 580,0
6 000,0
5 000,0
5 000,0
Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции
91 693,9
0,0
10 924,0
11 579,4
12 274,1
13 010,6
13 791,2
14 618,7
15 495,9
Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
2 896 085,2
344 105,6
409 786,6
366 716,3
356 663,9
364 229,7
353 846,1
348 768,8
351 968,2
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению
2 640 000,0
330 000,0
330 000,0
330 000,0
330 000,0
330 000,0
330 000,0
330 000,0
330 000,0
Создание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи
197 657,7
9 962,3
66 711,2
23 377,3
21 446,6
29 012,4
18 341,9
12 962,0
15 844,0
Реализация мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения
20 368,7
0,0
8 683,7
8 683,7
562,0
562,0
592,9
625,5
658,9
38 058,8
4 143,3
4 391,7
4 655,3
4 655,3
4 655,3
4 911,3
5 181,3
5 465,3
2
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
59 790 427,5
3 247 300,8
7 644 277,5
7 019 270,5
7 324 133,3
7 822 996,8
8 606 928,6
9 357 067,3
8 768 452,7
Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
1 626 642,6
0,0
214 701,8
220 953,8
227 349,2
233 849,3
236 590,1
253 133,8
240 064,6
Проектно-сметные работы, капитальный ремонт и реконструкция противотуберкулезных учреждений
809 900,0
0,0
107 600,0
110 700,0
113 900,0
117 100,0
113 500,0
126 800,0
120 300,0
Оснащение современным оборудованием, в том числе для внедрения ускоренных молекулярно-генетических методов выявления возбудителя туберкулеза
490 945,8
0,0
64 443,0
66 279,6
68 176,8
70 104,6
73 960,2
75 949,2
72 032,4
Обеспечение расходными материалами
113 899,5
0,0
14 872,8
15 378,6
15 818,8
16 333,1
17 160,7
17 622,2
16 713,4
Обеспечение лекарственными средствами, в том числе резервными препаратами для лечения больных с лекарственной устойчивостью к возбудителю туберкулеза
179 887,2
0,0
23 576,0
24 329,6
24 953,6
25 729,6
27 135,2
27 798,4
26 364,8
Внедрение современных информационных технологий для совершенствования мониторинга туберкулеза
32 010,0
0,0
4 210,0
4 266,0
4 500,0
4 582,0
4 834,0
4 964,0
4 654,0
Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
10 349 188,6
636 408,5
775 514,1
923 034,7
1 090 598,7
1 291 411,1
1 549 725,9
1 855 162,6
2 227 333,0
Лабораторное оборудование
137 800,0
16 000,0
18 000,0
18 000,0
18 000,0
12 000,0
20 000,0
17 800,0
18 000,0
Диагностические средства
320 080,0
32 920,0
34 730,0
36 600,0
38 700,0
40 800,0
43 030,0
45 400,0
47 900,0
Антивирусные препараты, из них:
7 724 998,1
412 583,1
509 271,8
628 599,9
775 847,2
957 542,9
1 181 836,8
1 458 788,9
1 800 527,5
для лечения хронических гепатитов
448 150,0
2 000,0
25 500,0
39 750,0
52 303,0
64 275,0
76 320,0
88 002,0
100 000,0
для проведения химиопрофилактики пар "мать - дитя"
151 700,5
14 225,4
15 392,3
16 614,8
17 948,5
19 393,2
20 949,1
22 671,7
24 505,5
Развитие информатизации службы СПИД
10 000,0
700,0
1 900,0
1 600,0
1 400,0
1 300,0
1 300,0
900,0
900,0
Диагностические средства
1 527 060,0
157 080,0
165 720,0
174 870,0
184 400,0
194 600,0
205 290,0
216 600,0
228 500,0
Оборудование поликлинических подразделений
29 400,0
900,0
5 000,0
7 000,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
5 000,0
7 000,0
Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
243 000,0
0,0
39 000,0
38 000,0
34 000,0
30 000,0
32 000,0
34 000,0
36 000,0
Капитальный ремонт зданий ГАУЗ "РНД МЗ РТ"
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
4 000,0
Капитальный ремонт зданий Реабилитационного центра в с. Большие Ключи
4 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Набережночелнинский наркологический диспансер"
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Нижнекамский наркологический диспансер"
2 000,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Альметьевский наркологический диспансер"
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция здания и создание палаты интенсивной терапии и реанимации в филиале ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Набережночелнинский наркологический диспансер"
14 000,0
0,0
6 000,0
6 000,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение оборудованием реабилитационных центров филиалов РНД, в том числе в:
20 000,0
0,0
2 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
г. Бугульме
14 000,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
г. Альметьевске
6 000,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ГАУЗ "РНД МЗ РТ" "Бугульминский наркологический диспансер"
12 000,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
Приобретение передвижного пункта (автомобиля) для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внедрение новых методик реабилитации
14 000,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Внедрение новых эффективных лекарственных препаратов (типа вивитрол) для лечения больных алкоголизмом
70 000,0
0,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
Текущий ремонт помещений
56 000,0
0,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
Приобретение оборудования для реабилитационных центров в ГАУЗ "РНД МЗ РТ" и филиалах
28 000,0
0,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
188 072,1
0,0
17 730,0
37 218,1
22 240,0
26 210,0
27 586,6
27 833,3
29 254,1
Строительство поликлиники, г. Казань
47 250,0
0,0
17 250,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальный ремонт ГАУЗ "РКПБ МЗ РТ", г. Казань
98 784,0
0,0
0,0
0,0
22 000,0
23 210,0
18 486,6
19 833,3
15 254,1
Капитальный ремонт ПНД, г. Зеленодольск
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
0,0
Капитальный ремонт ПНД, г. Альметьевск
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
Капитальный ремонт ПНД, г. Набережные Челны
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
Капитальный ремонт ПНД, г. Нижнекамск
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
Оснащение ЛДО ПНД новой поликлиники, г. Казань
12 873,3
0,0
0,0
6 353,7
0,0
2 118,2
2 209,4
1 100,5
1 091,5
Оснащение ЛДО ПНД, г. Альметьевск
240,0
0,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение ЛДО ПНД, г. Нижнекамск
240,0
0,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение ЛДО ПНД новой поликлиники, г. Казань
864,4
0,0
0,0
864,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение ЛДО ПНД, г. Зеленодольск
240,0
0,0
0,0
0,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Замена ЛДО, г. Казань
3 580,4
0,0
0,0
0,0
0,0
881,8
890,6
899,5
908,5
Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
11 493 835,6
1 219 833,6
1 280 049,5
1 293 577,2
1 467 264,2
1 356 306,9
1 724 569,0
1 559 603,5
1 592 631,7
Переоснащение сосудистых центров лечебно-диагностическим оборудованием, в том числе:
425 330,4
0,0
0,0
0,0
181 665,2
0,0
193 665,2
50 000,0
0,0
ГАУЗ "МКДЦ", г. Казань (региональный центр)
102 665,2
0,0
0,0
0,0
28 000,0
0,0
74 665,2
0,0
0,0
ГАУЗ "ГБ № 5", г. Набережные Челны
99 665,2
0,0
0,0
0,0
99 665,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Арская ЦРБ
16 000,0
0,0
0,0
0,0
16 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Буинская ЦРБ
16 000,0
0,0
0,0
0,0
16 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Чистопольская ЦРБ
19 000,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Альметьевская МСЧ
3 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГАУЗ "РКБ № 2 МЗ РТ", г. Казань
31 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31 000,0
0,0
0,0
Нижнекамская ЦРМБ
19 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
Зеленодольская ЦРБ
19 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
Елабужская ЦРБ
19 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
ГАУЗ РТ "БСМП" г. Набережные Челны (региональный центр)
31 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31 000,0
0,0
0,0
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ", г. Казань
31 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31 000,0
0,0
Бугульминская ЦРБ
19 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
Стандарт оснащения блока реанимации неврологического отделения, палат ранней реабилитации, в том числе:
425 000,0
125 000,0
125 000,0
75 000,0
0,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
ГАУЗ "ГКБ № 2", г. Казань
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", г. Казань
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Альметьевская ЦРБ
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сабинская ЦРБ
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Елабужская ЦРБ
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Арская ЦРБ
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Буинская ЦРБ
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Чистопольская ЦРБ
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГАУЗ "ГБ № 5" г. Набережные Челны, 45 коек
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бугульминская ЦРБ
25 000,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ", г. Казань
25 000,0
0,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГАУЗ РТ "БСМП", г. Набережные Челны (региональный центр)
25 000,0
0,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГАУЗ "ГКБ № 7", г. Казань
25 000,0
0,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГАУЗ "МКДЦ", г. Казань (региональный центр)
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
ГАУЗ "РКБ № 2 МЗ РТ", г. Казань
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
Нижнекамская ЦРМБ
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
Зеленодольская ЦРБ
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
Финансирование неврологических отделений для больных с ОНМК
6 429 452,8
661 359,3
697 734,1
736 109,4
776 595,5
819 308,2
864 370,2
911 910,5
962 065,6
Финансирование отделений неотложной кардиологии с кардиореанимацией
4 214 052,5
433 474,3
457 315,4
482 467,8
509 003,5
536 998,7
566 533,6
597 693,0
630 566,1
Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
29 812 764,5
1 126 666,2
4 617 336,9
4 085 508,9
3 896 463,9
3 699 746,6
4 305 170,7
4 382 980,7
3 698 890,6
Реконструкция ГАУЗ "РКОД МЗ Республики Татарстан" (бывшей БСМП № 1 г. Казани)
435 873,6
0,0
435 873,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция онкогематологического отделения ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" (в бывшей БСМП № 1 г. Казани)
300 000,0
0,0
0,0
300 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение оборудованием реконструированного здания ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" (бывшей БСМП № 1 г. Казани)
799 999,6
0,0
599 999,6
100 000,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение оборудованием отделения реабилитации ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" на 30 коек (в бывшей БСМП № 1 г. Казани)
30 000,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство нового лечебного корпуса на 200 коек, 6 операционных и 12 реанимационных коек
805 000,0
0,0
200 000,0
400 000,0
205 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение оборудованием нового лечебного корпуса
1 200 000,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
250 000,0
250 000,0
200 000,0
Реконструкция поликлиники ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
180 000,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
80 000,0
0,0
0,0
0,0
Расширение блока "Б" Центра ядерной медицины
250 000,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
Реконструкция 9-этажного лечебного корпуса ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" под пансионат для амбулаторных больных
95 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35 000,0
30 000,0
30 000,0
0,0
Строительство центра протонной терапии ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
300 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
100 000,0
100 000,0
20 000,0
Оснащение оборудованием центра протонной терапии ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
1 200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
500 000,0
200 000,0
Сооружение надземных переходов между корпусами ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
32 000,0
0,0
12 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сооружение надземного перехода через железнодорожные пути к ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
5 000,0
Строительство радиотерапевтического отделения в г. Набережные Челны
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
0,0
0,0
Оснащение оборудованием радиотерапевтического отделения в г. Набережные Челны
73 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73 400,0
0,0
0,0
Строительство радиотерапевтического отделения в г. Альметьевске
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
0,0
Реконструкция лечебного корпуса ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница" (ул. Ахтубинская, д. 17) под филиал ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
126 000,0
0,0
126 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение оборудованием филиала ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" (г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 17)
200 000,0
0,0
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение оборудованием радиотерапевтического отделения в г. Альметьевске
73 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73 400,0
0,0
Оснащение ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" медицинским оборудованием в соответствии со стандартом
3 950 000,0
0,0
650 000,0
700 000,0
550 000,0
575 000,0
625 000,0
475 000,0
375 000,0
Финансирование приобретения медицинских противоопухолевых препаратов для химиотерапевтического лечения больных
6 823 765,4
0,0
825 432,8
870 831,6
918 727,3
969 257,4
1 022 566,5
1 078 807,7
1 138 142,1
Оснащение цифровыми маммографами 55 ЛПУ
302 500,0
0,0
0,0
110 000,0
0,0
192 500,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение медицинским оборудованием филиалов ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" в г. Набережные Челны и г. Альметьевске
1 000 000,0
0,0
400 000,0
300 000,0
100 000,0
0,0
0,0
100 000,0
100 000,0
Финансирование отделения реабилитации онкологических больных для взрослых (30 коек)
414 541,5
0,0
0,0
67 378,6
68 052,4
68 732,9
69 429,3
70 123,5
70 824,7
Финансирование работы онкологических коек для взрослых (в том числе койки дневных стационаров)
8 256 530,0
805 845,2
811 502,6
883 450,8
961 777,2
1 047 196,2
1 143 159,7
1 244 765,9
1 358 832,5
Финансирование посещений в АПУ
1 662 227,9
197 017,1
198 400,2
201 815,7
205 289,9
208 853,7
213 030,8
216 742,8
221 077,7
Медицинские услуги (маммография, КТ, МРТ, РИЛ)
449 723,6
53 303,9
53 678,1
54 602,2
55 542,2
56 506,4
57 636,5
58 640,8
59 813,6
Повышение заработной платы сотрудников
479 027,0
49 827,0
52 600,0
54 700,0
58 000,0
61 300,0
64 300,0
67 500,0
70 800,0
Содержание учреждения
67 176,0
6 973,0
7 350,0
7 730,0
8 075,0
8 600,0
9 048,0
9 500,0
9 900,0
Увеличение стоимости основных средств
131 600,0
13 700,0
14 500,0
15 000,0
16 000,0
16 800,0
17 600,0
18 500,0
19 500,0
Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи
288 796,1
119 500,0
10 000,0
23 125,3
24 405,1
25 739,0
27 154,7
28 648,2
30 223,8
Развитие санитарной авиации, в том числе:
288 796,1
119 500,0
10 000,0
23 125,3
24 405,1
25 739,0
27 154,7
28 648,2
30 223,8
Строительство 10 вертолетных площадок
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство вертолетной площадки с оборудованием
25 500,0
25 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение 2 вертолетных площадок оборудованием
28 732,9
28 732,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обучение авиамедицинских бригад отделений санитарной авиации и медицины катастроф
6 976,3
0,0
0,0
1 012,8
1 068,5
1 127,3
1 189,3
1 254,7
1 323,7
Содержание 16 вертолетных площадок
114 423,1
0,0
4 206,2
16 000,0
16 888,0
17 808,4
18 787,9
19 821,2
20 911,4
Заработная плата медицинского персонала
53 163,8
5 267,1
5 793,8
6 112,5
6 448,6
6 803,3
7 177,5
7 572,3
7 988,7
Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации
1 356 531,7
0,0
368 610,0
4 602,0
21 330,5
541 935,8
0,0
414 873,8
5 179,6
Закупка санитарного автотранспорта
1 356 531,7
0,0
368 610,0
4 602,0
21 330,5
541 935,8
0,0
414 873,8
5 179,6
Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации
2 085 698,5
144 892,5
169 475,8
197 245,3
229 338,4
266 210,6
308 356,5
357 085,7
413 093,7
Для оплаты услуг гемодиализа
1 879 694,2
137 369,5
157 627,1
180 672,9
207 607,9
238 856,2
274 879,2
316 951,2
365 730,0
Для оплаты услуг перитонеального диализа
206 004,4
7 523,0
11 848,7
16 572,4
21 730,6
27 354,4
33 477,3
40 134,4
47 363,7
Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
1 136 288,5
0,0
0,0
42 924,9
148 673,3
180 518,7
215 398,2
253 548,8
295 224,6
Финансирование ВМП
1 136 288,4
0,0
0,0
42 924,9
148 673,3
180 518,7
215 398,2
253 548,8
295 224,6
Мероприятие 2.11. Развитие службы крови
1 209 609,3
0,0
151 859,4
153 080,3
162 470,0
171 068,8
180 376,9
190 196,9
200 557,0
Организация двукратного типирования антигенов эритроцитов по системам Резус и Келл на образцах крови каждого донора от разных донаций различными методами
47 909,0
0,0
4 117,6
5 490,1
6 862,7
7 240,1
7 638,3
8 058,4
8 501,7
Организация ПЦР-диагностики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в пулированных образцах крови всех доноров при каждой донации, за исключением забракованных в ходе апробации
587 988,5
0,0
71 125,7
75 037,6
79 164,7
83 518,7
88 112,3
92 958,4
98 071,2
Организация доставки из филиалов и муниципальных отделений переливания крови в диагностическую лабораторию СПИД и вирусных гепатитов головного учреждения ГАУЗ "РЦК МЗ РТ" в г. Казани образцов донорской крови на ПЦР-исследование
11 901,9
0,0
915,5
1 831,1
1 831,1
1 831,1
1 831,1
1 831,1
1 831,1
Расширение использования метода карантинизации донорской плазмы
240,0
0,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расширение метода вирусинактивации донорской плазмы в организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку донорской крови
8 426,4
0,0
8 426,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение вирусинактивации донорской плазмы, не прошедшей карантин из-за неявки доноров на повторное обследование по истечении срока ее карантинизации в течение 6 месяцев
552 507,1
0,0
66 833,7
70 509,6
74 387,6
78 478,9
82 795,2
87 349,0
92 153,2
Внедрение системы управления процессами заготовки крови и использования компонентов крови в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан (УПЗКиК)
636,5
0,0
200,5
212,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка"
3 394 353,6
0,0
1 441 026,7
1 271 257,7
566 764,5
22 454,9
29 296,2
30 841,5
32 712,1
Мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
112 900,0
0,0
60 000,0
52 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальный ремонт ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ" (родильное отделение) (2014 г.); капитальный ремонт ГАУЗ "Арская ЦРБ" (родильное отделение), ГАУЗ "Нурлатская ЦРБ" (родильное отделение) (2015 г.)
112 900,0
0,0
60 000,0
52 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
160 092,2
0,0
45 524,7
49 465,5
10 939,1
11 911,7
12 881,6
14 040,6
15 329,0
Оборудование для тандемной масспектрометрии
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Пренатальная (дородовая) диагностика, аудиологический, неонатальный скрининг; электрокардиографы для новорожденных (50 штук) (2014 г.); система холтеровского мониторирования с регистратором электрокардиограмм (2014 г. - 2 штуки; 2015 г. - 41 ЦРБ); аппарат ультразвуковой диагностический высокого класса (4 датчика + кардиопакет) (2014 г. - 2 штуки, 2015 г. - 6 штук)
126 171,3
0,0
25 063,7
48 537,9
9 533,1
10 000,1
10 489,9
11 003,8
11 542,8
Пренатальная (дородовая) диагностика
13 920,9
0,0
461,0
927,6
1 406,0
1 911,6
2 391,7
3 036,8
3 786,2
Мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
81 842,4
0,0
13 188,6
12 746,7
7 749,3
7 561,2
13 136,6
13 519,3
13 940,7
Неонатальный реанимобиль (7 штук); реанимобиль для транспортировки детей старше 1 месяца (5 штук); реабилитационное оборудование (кровать сухой иммерсии для ранней реабилитации "Сатурн") 2014 г. - 2 штуки, 2015 г. - 1 штука, 2016 г. - 1 штука; фортификатор грудного молока (для выхаживания недоношенных детей, в т.ч. с ЭНМТ и ОНМТ) - годовое обеспечение для 3 учреждений (2014 - 2020 гг.)
81 100,0
0,0
13 100,0
12 700,0
7 700,0
7 100,0
13 100,0
13 500,0
13 900,0
Койки ОРН - 41 (2014 - 2020 гг.)
742,4
0,0
88,6
46,7
49,3
461,2
36,6
19,3
40,7
Мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
3 039 004,7
0,0
1 322 130,1
1 155 964,2
548 076,1
2 982,0
3 128,3
3 281,6
3 442,4
Приобретение диагностического оборудования для онкогематологического отделения ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" - 9 100,0 тыс. рублей (2014 - 2015 гг.). Создание Центра детской хирургии (оборудование) в г. Нижнекамске - 86 000,0 тыс. рублей (2015 г.); в г. Альметьевске - 43 752,0 тыс. рублей (2015 г.); г. Набережные Челны - 86 000,0 тыс. рублей (2016 г.); открытие центра ретинопатии, г. Казань - 25 000,0 тыс. рублей (2014 г.); г. Набережные Челны - 25 000,0 тыс. рублей (2015 г.); создание Центра нейроонкологии на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" (оборудование, обучение) - 53 000,0 тыс. рублей (2015 г.); ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" (дополнительные площади) - 44 023,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы) (2014 г.); создание республиканского гастроэнтерологического центра на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" (лечебный корпус № 3 - строительство приемного отделения, реконструкция, оборудование) - 224 449,5 тыс. рублей (2014 г.); ГАУЗ "Детская городская больница № 1" г. Казани (реконструкция, ремонт, оснащение оборудованием) - 548 164,0 тыс. рублей (2014 - 2016 гг.); создание отделения детей раннего возраста на базе ГАУЗ "Детская городская больница № 8" г. Казани с целью выхаживания детей с заболеваниями ЦНС (капитальный ремонт, оснащение оборудованием) - 228 310,0 тыс. рублей (2014 - 2015 гг.); строительство детского клинико-диагностического центра на базе ГАУЗ "Детская городская поликлиника № 7" г. Казани - 200 000,0 тыс. рублей (2015 - 2016 гг.), строительство II очереди инфекционного корпуса (с переводом детского отделения ГАУЗ "РКИБ МЗ РТ" с ул. Окольной) - детский стационар ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова" - 945 000,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы) (2015 - 2017 гг.), ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром" г. Нижнекамска, инфекционное отделение (капитальный ремонт) - 62 160,0 тыс. рублей (2014 г.), ГАУЗ "Набережночелнинская инфекционная больница" детское отделение (строительно-монтажные работы, медицинское оборудование) - 138 082,8 тыс. рублей (2015 - 2016 гг.)
3 039 004,7
0,0
1 322 130,1
1 155 964,2
548 076,1
2 982,0
3 128,3
3 281,6
3 442,4
Мероприятие 4.5. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
514,3
0,0
183,3
181,3
0,0
0,0
149,7
0,0
0,0
Создание центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ" - женская консультация (2014 г.), "Центр женского здоровья" ГБУЗ "Елабужская городская поликлиника" (2015 г.), ГАУЗ "Зеленодольская ЦРБ", женская консультация (2018 г.)
514,3
0,0
183,3
181,3
0,0
0,0
149,7
0,0
0,0
5
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
4 646 510,0
0,0
665 690,1
696 683,6
687 795,9
724 389,4
692 837,8
649 480,3
529 632,9
Мероприятие 5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
4 646 510,0
0,0
665 690,1
696 683,6
687 795,9
724 389,4
692 837,8
649 480,3
529 632,9
Организация федерального центра реабилитации для взрослых и детей, в том числе:
1 484 860,0
0,0
210 109,0
227 056,0
198 195,0
256 663,0
177 836,0
236 613,0
178 388,0
реконструкция помещений и зданий на 140 коек;
184 860,0
0,0
58 648,0
45 479,0
34 583,0
21 358,0
15 258,0
5 430,0
4 104,0
строительство пристроя на 100 коек;
400 000,0
0,0
83 768,0
68 734,0
55 374,0
58 458,0
56 235,0
45 585,0
31 846,0
оснащение оборудованием
900 000,0
0,0
67 693,0
112 843,0
108 238,0
176 847,0
106 343,0
185 598,0
142 438,0
Реконструкция стационарных отделений реабилитации
881 200,0
0,0
225 946,0
168 259,6
114 356,0
97 481,4
92 483,0
97 140,3
85 533,7
Оснащение и дооснащение оборудованием стационарных отделений реабилитации
976 770,0
0,0
141 654,0
84 986,0
122 403,9
158 773,0
192 492,8
163 385,0
113 075,3
Реконструкция отделений реабилитации поликлиник и санаториев
807 180,0
0,0
42 138,1
98 744,0
196 877,0
148 689,0
147 233,0
73 590,0
99 908,9
Оснащение и дооснащение оборудованием отделений реабилитации поликлиник и санаториев
496 500,0
0,0
45 843,0
117 638,0
55 964,0
62 783,0
82 793,0
78 752,0
52 727,0
6
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
206 337 247,7
2 292 628,6
7 374 165,8
12 620 920,1
19 961 464,1
31 717 166,0
37 719 922,1
43 877 337,7
50 773 643,3
Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий (дополнительная потребность на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 по повышению заработной платы)
206 337 247,7
2 292 628,6
7 374 165,8
12 620 920,1
19 961 464,1
31 717 166,0
37 719 922,1
43 877 337,7
50 773 643,3
8
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
60 972 190,7
4 711 619,4
5 675 695,3
6 506 308,9
7 060 773,0
7 817 715,9
8 760 098,7
9 759 818,7
10 680 160,8
9
Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении"
1 607 720,9
121 490,3
193 234,7
214 609,6
177 183,9
194 943,4
223 446,2
232 029,0
250 783,8
Мероприятие 9.1. Продолжение работ по защищенному подключению медицинских организаций к сети общего пользования Интернет
206 198,4
71 550,0
16 537,5
17 364,4
18 232,6
19 144,2
20 101,4
21 106,5
22 161,8
Мероприятие 9.2. Продолжение реализации мероприятий по популяризации использования информационных технологий в здравоохранении
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.3. Масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий
140 626,0
11 160,0
50 268,0
47 381,4
11 500,4
2 625,5
11 756,8
2 894,6
3 039,3
Мероприятие 9.4. Масштабирование базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельной медицинских работников
103 600,0
700,0
4 200,0
7 700,0
11 200,0
14 700,0
18 200,0
21 700,0
25 200,0
Мероприятие 9.5. Внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.6. Внедрение систем удаленного скрининга высокорисковых групп пациентов
45 000,0
0,0
22 500,0
22 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.7. Совершенствование системы обработки вызовов скорой медицинской помощи, обеспечение работоспособности унифицированного программного решения для обеспечения функции диспетчеризации санитарного автотранспорта с использованием технологии ГЛОНАСС/GPS, интеграция с системой обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
331 602,5
8 196,7
17 990,4
30 040,7
37 923,2
52 125,3
58 291,0
61 712,7
65 322,5
Мероприятие 9.8. Создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения
28 184,0
5 420,0
3 252,0
3 252,0
3 252,0
3 252,0
3 252,0
3 252,0
3 252,0
Мероприятие 9.9. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с целью перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением к универсальной электронной карте, использования телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде
752 510,0
24 463,6
78 486,8
86 371,1
95 075,7
103 096,4
111 845,0
121 363,2
131 808,2
10
Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан"
12 150 610,1
0,0
80 000,0
133 000,0
32 000,0
7 195 457,8
2 907 663,5
1 422 716,5
379 772,3
ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" МЗ РТ, завершение строительства
94 473,3
0,0
0,0
0,0
0,0
94 473,3
0,0
0,0
0,0
ГАУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер", завершение строительства
68 180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68 180,0
0,0
0,0
0,0
Детский стационар ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница имени проф. А.Ф.Агафонова", строительство
945 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
245 000,0
300 000,0
400 000,0
0,0
ГАУЗ "РКПБ", строительство
22 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 750,0
0,0
0,0
0,0
Медицинский пункт (пос. Отары), строительство
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 офисов ВОП (г. Казань)
120 000,0
0,0
30 000,0
30 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
8 офиса ВОП (г. Нижнекамск)
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
60 офисов ВОП (г. Набережные Челны)
250 000,0
0,0
50 000,0
100 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
3 офиса ВОП (г. Альметьевск)
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
10 000,0
0,0
0,0
ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром", реконструкция
193 752,0
0,0
0,0
0,0
0,0
193 752,0
0,0
0,0
0,0
Перинатальный центр на базе ГАУЗ "РКБ МЗ РТ", строительство
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Детский консультативно-диагностический центр "Заречье" ГАУЗ "Детская городская поликлиника № 7" г. Казани, строительство
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
70 000,0
0,0
0,0
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ", строительство
2 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000 000,0
500 000,0
0,0
0,0
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ", реконструкция
108 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
28 700,0
0,0
0,0
ГАУЗ "РКБ № 2", строительство
2 600 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 600 000,0
0,0
0,0
0,0
ГАУЗ РТ "БСМП" в г. Набережные Челны, строительство
2 100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700 000,0
900 000,0
500 000,0
0,0
Создание межмуниципального центра "Камская многопрофильная больница" на базе ГАУЗ "Городская больница № 5" с открытием ПЧКВ-центра
845 857,6
0,0
0,0
0,0
0,0
281 952,5
281 952,5
281 952,6
0,0
ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", новое строительство
450 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230 900,0
220 000,0
0,0
0,0
ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", реконструкция
102 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
28 500,0
23 800,0
0,0
ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница", капитальный ремонт
468 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169 000,0
299 600,0
0,0
0,0
ГАУЗ "Детская больница с перинатальным центром"
332 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70 600,0
187 000,0
41 500,0
33 300,0
ГАУЗ "Детский терапевтический санаторий"
41 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41 200,0
Оснащение оборудованием ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"
296 995,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 900,0
27 221,0
71 130,0
183 744,0
Оснащение оборудованием ГАУЗ "Детская больница с перинатальным центром"
180 002,2
0,0
0,0
0,0
0,0
25 450,0
12 690,0
62 333,9
79 528,3
ГАУЗ "Городская поликлиника № 17" г. Казани, строительство
237 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
237 500,0
0,0
0,0
0,0
Врачебная амбулатория, г.Казань, пос. Салмачи, строительство
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО,
в том числе:
356 074 735,8
10 983 634,1
25 264 061,7
29 222 309,1
36 491 481,2
56 228 030,2
59 668 390,1
66 057 571,3
72 159 258,1
источник не определен
356 074 735,8
10 983 634,1
25 264 061,7
29 222 309,1
36 491 481,2
56 228 030,2
59 668 390,1
66 057 571,3
72 159 258,1
--------------------------------
<*> Список использованных сокращений - в конце настоящего приложения.
Список использованных сокращений:
АПУ - амбулаторно-поликлиническое учреждение;
БСМП - больница скорой медицинской помощи;
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;
ВМП - высокотехнологичная медицинская помощь;
ВОП - врач общей практики;
ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения;
ГБ - городская больница;
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система;
ГКБ - городская клиническая больница;
ДРКБ - детская республиканская клиническая больница;
ЗОЖ - здоровый образ жизни;
ИЗ - инфекционные заболевания;
КТ - компьютерная томография;
ЛДО - лечебно-диагностическое оборудование;
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МКДЦ - межрегиональный клинико-диагностический центр;
МРТ - магнитно-резонансная томография;
МСЧ - медико-санитарная часть;
ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения;
ОНМТ - очень низкая масса тела;
ОРН - отделение реанимации новорожденных;
ПНД - психоневрологический диспансер;
ПЦР - полимеразная цепная реакция;
ПЧКВ - первичное чрескожное коронарное вмешательство;
РИЛ - радиоизотопная лаборатория;
РКБ - республиканская клиническая больница;
РКИБ - республиканская клиническая инфекционная больница;
РКПБ - республиканская клиническая психиатрическая больница;
РКОД - республиканский клинический онкологический диспансер;
РНД - республиканский наркологический диспансер;
Республика Татарстан - Республика Татарстан;
РЦПБ - республиканский центр по профилактике и борьбе;
РЦК - республиканский центр крови;
СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита;
УПЗКиК - управление процессами заготовки крови и использования компонентов крови;
ЦРБ - центральная районная больница;
ЦРМБ - центральная районная многопрофильная больница;
ЭНМТ - экстранизкая масса тела;
ЦНС - центральная нервная система.
------------------------------------------------------------------